|
Faktúra |
DF135/13
|
telefon
|
72,92 |
s DPH |
|
z18/12
|
14.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
DF154/18
|
funkcia technika PO A čINNOSTI bts
|
60,00 |
s DPH |
|
z14/2015
|
03.10.2018 |
|
|
|
LINOVEC SK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
Mgr. Elena Stachová |
riaditeľka |
|
29.10.2018 |
|
Faktúra |
DF113/12
|
školenia s extermými metodikmi
|
8 501,60 |
s DPH |
|
z 22.3.2010
|
04.06.2012 |
|
|
|
Žilinská univerzita |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2012 |
|
Faktúra |
DF151/15
|
školské ovocie
|
88,78 |
s DPH |
|
Z9/2015
|
04.12.2015 |
|
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
DF127/15
|
školské ovocie
|
85,27 |
s DPH |
|
Z9/2015
|
05.11.2015 |
|
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
DF164/15
|
školské ovocie
|
88,00 |
s DPH |
|
Z9/2015
|
10.12.2015 |
|
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
DF118/15
|
školské ovocie
|
84,60 |
s DPH |
|
Z9/2014
|
14.10.2015 |
|
|
|
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.10.2015 |
|
Faktúra |
DF173/14
|
servisná služba - hygienické prostriedky
|
92,88 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
08.12.2014 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
DF136/15
|
servisná služba - hygienické prostriedky
|
94,75 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
16.11.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
DF149/14
|
servisná služba - hygienické prostriedky
|
92,88 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
27.10.2014 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
31.10.2014 |
|
Faktúra |
DF33/15
|
servisná služba - hygienické prostriedky
|
92,88 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
08.04.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
17.04.2015 |
|
Faktúra |
DF25/14
|
servisná služba - hygienické prostriedky
|
92,88 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
10.03.2014 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
DF3/14
|
servisná služba-hygienické prostriedky
|
92,88 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
13.01.2014 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
DF66/14
|
serviská služba - hygienické prostriedky
|
92,88 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
05.05.2014 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2014 |
|
Faktúra |
DF105/15
|
servisná služba - hygienické prostriedky
|
94,75 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
21.09.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2015 |
|
Faktúra |
DF68/15
|
servisná služba - hygienické prostriedky
|
58,06 |
s DPH |
|
Z9/2013
|
04.06.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
05.06.2015 |
|
Faktúra |
DF34/22
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
118,89 |
s DPH |
|
Z8/21,7/20,21-22/19
|
07.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
08.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF205/21
|
telefon
|
118,80 |
s DPH |
|
Z8/21,7/20,21-22/19
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
Faktúra |
DF5/22
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
122,16 |
s DPH |
|
Z8/21,7/20,21-22/19
|
17.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
DF240/21
|
telefon ZŠ, ŠJ
|
119,39 |
s DPH |
|
Z8/21,7/20,21-22/19
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |