Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 197/25 revízia telocvičného náradia 185,00 s DPH 95/25 13.10.2025 JMKE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 196/25 zber a odvoz odpadu 36,53 s DPH 12/2015 09.10.2025 ESPIK Group s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 195/25 list bianco s vodotlačou 442,64 s DPH 94/25 09.10.2025 Ševt a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 194/25 elektrina ZŠ, ŠJ 1 981,45 s DPH Z18/2019 07.10.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 16.10.2025 16.10.2025
Faktúra 198/25 učebné pomôcky v HN 182,60 s DPH 96/25 15.10.2025 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 15.10.2025 15.10.2025
Zmluva 162025 Zmluva o realizácii vzdelávacieho Programu GLOBE s DPH 16.10.2025 DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 15.10.2025
Faktúra 191/25 Technická podpora URBIS 30,00 s DPH U1455/2013D1 01.10.2025 MADE, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.10.2025 09.10.2025
Faktúra 187/25 segregácia - ročnoý poplatok za poskytovanie služieb 232,47 s DPH SEG/ZO/2025SEG7352-2 06.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.10.2025 09.10.2025
Faktúra 189/25 funkcia technika PO 67,65 s DPH Z05/22 01.10.2025 LIVONEC SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.10.2025 09.10.2025
Faktúra 190/25 dezinfekcia DEZITOL 5l 121,77 s DPH 92/25 03.10.2025 LUSJA s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.10.2025 09.10.2025
Faktúra 188/25 telefon_mobil 119,97 s DPH Z8/21, 7/20, 21-22/19 01.10.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.10.2025 09.10.2025
Faktúra 192/25 ročný prístup verejná správa 265,68 s DPH 93/25 06.10.2025 Poradca podnikateľa s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.10.2025 09.10.2025
Faktúra 193/25 poistenie majetku 126,67 s DPH 8093264997 06.10.2025 ČSOB Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 09.10.2025 09.10.2025
Zmluva 142025 Zmluva o výpožičke telocvične s DPH 08.10.2025 Základná škola M.R.Štefánika Spišská Belá Ingrida Zamkovská PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 08.10.2025
Objednávka 96/25 učebné pomôcky v HN 182,60 s DPH 07.10.2025 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 07.10.2025
Faktúra 186/25 kôš plastový 6 ks 20,22 s DPH 91/25 01.10.2025 KP plus,s.r.o ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 01.10.2025 02.10.2025
Faktúra 185/25 sprístupnenie balíčka BezKriedy 75,87 s DPH DBK/18/06/0512 01.10.2025 KOMENSKY s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá PaedDr. Ľudovít Gumulák riaditeľ ZŠ 01.10.2025 02.10.2025
Zmluva 132025 Zmluva č. 01/2025 o výpožičke telocvične s DPH 02.10.2025 Základná škola M.R.Štefánika Spišská Belá Stolnotenisový oddiel Slovenská Ves Mgr. Juraj Kovalčík 02.10.2025
Faktúra 2500292 potraviny 280,84 s DPH DFE118 18.09.2025 KingFruits s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 18.09.2025 01.10.2025
Faktúra 252810 ovocie, zelenina 840,99 s DPH DFE117 16.09.2025 Marko Tatry s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 23.09.2025 01.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7880