|
Faktúra |
174/23
|
učebnice Slovenského jazyka
|
49,80 |
s DPH |
97/23
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
29092023 |
29.09.2023 |
|
Faktúra |
DF194/21
|
elektrická trojrúra a oprava vzduchotechniky
|
4 992,00 |
s DPH |
O93/21
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Štefan Bachleda |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
31.082021 |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
2025009
|
potraviny
|
2 096,23 |
s DPH |
DFE51
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Jozef Kušmírek |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
250984
|
ovocie, zelenina
|
1 001,76 |
s DPH |
DFE50
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
31.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
1672025
|
chlieb, pekár.výrobky
|
786,26 |
s DPH |
DFE49
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
B-Max pekáreň |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
31.03.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
72509298
|
mliekár.výrobky
|
201,35 |
s DPH |
DFE47
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
530510033
|
potraviny
|
1 075,41 |
s DPH |
DFE46
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Inmedia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
125070925
|
potraviny
|
834,43 |
s DPH |
DFE45
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Bidfood |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
25336
|
mäso, mäs.výrobky
|
1 256,06 |
s DPH |
DFE48
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Dávid Szekély |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
66/2025
|
lyžiarsky výstroj 5 ks
|
1 300,00 |
s DPH |
35/25
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Matej Niňaj |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
65/2025
|
7 portový externý USB
|
53,96 |
s DPH |
34/25
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein ITSK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
64/2025
|
vodoinštalačné a stolárske práce
|
8 105,70 |
s DPH |
33/25
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Remeslá Belá, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
57/2025
|
kuchynský stôl 2ks+ stoličky 20 ks
|
1 246,56 |
s DPH |
28/25
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
Faktúra |
59/2025
|
mydlo tekuté, dezinfekcia Dezitol
|
181,94 |
s DPH |
30/25
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
LUSJA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
112501351
|
potraviny
|
1 427,31 |
s DPH |
DFE44
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Sintra |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
119925
|
potraviny
|
691,71 |
s DPH |
DFE43
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Megas |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
3252553699
|
potraviny
|
594,53 |
s DPH |
DFE42
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
FEGA FOOD, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
530508487
|
potraviny
|
447,44 |
s DPH |
DFE41
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Inmedia |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
60/2025
|
toaletný papier, papierové uteráky
|
641,55 |
s DPH |
31/25
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Faktúra |
61/2025
|
telefon_mobil
|
167,46 |
s DPH |
|
Z8/21, 7/20, 21-22/19
|
17.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
20.03.2025 |
20.03.2025 |