|
|
Objednávka |
22/26
|
čistiace prostriedky
|
238,02 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
21/26
|
kancelárske potreby
|
432,36 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/26
|
tonery 9 ks
|
744,88 |
s DPH |
20/26
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Way Copy Sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20/26
|
tonery 9 ks
|
744,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Way Copy Sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
zber a odvoz odpadu
|
36,53 |
s DPH |
|
12/2015
|
17.02.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260520
|
ovocie, zelenina
|
612,61 |
s DPH |
DFE27
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26
|
Desiatový balíček Lyžiarsky výcvik 5 dní x 45 detí
|
562,50 |
s DPH |
16/26
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
PEMI trade sk |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126037311
|
potraviny
|
630,18 |
s DPH |
DFE26
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Bidfood |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
telefon_mobil
|
72,99 |
s DPH |
|
Z8/21, 7/20, 21-22/19
|
16.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40/26
|
oprava el. konvektomatu
|
169,49 |
s DPH |
23/26
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Štefan Bachleda |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300788
|
potraviny
|
1 888,30 |
s DPH |
DFE25
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
telefon_mobil
|
72,99 |
s DPH |
|
Z8/21, 7/20, 21-22/19
|
16.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112600781
|
potraviny
|
1 169,72 |
s DPH |
DFE24
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Sintra |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
16.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
obedy lyžiarsky výicvik
|
1 800,00 |
s DPH |
15/26
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Štefan Bekeš Penzión Kamzík |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/26
|
preprava lyžiarsky výcvik
|
1 200,00 |
s DPH |
12/26
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Horník Autocentrum s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
23/26
|
oprava el. konvektomatu
|
169,49 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Štefan Bachleda |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/26
|
lyžiarsky výstroj - lyžiarsky výcvik
|
495,00 |
s DPH |
14/26
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Rastislav Kriššák |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26
|
Robot - ultrasoni sensor
|
30,00 |
s DPH |
19/26
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
PcProfi |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/26
|
účtovníctvo rozpočetových organizácií
|
226,94 |
s DPH |
17/26
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
verlag Dashofer |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26160057
|
potraviny
|
761,07 |
s DPH |
DFE23
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Astera |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
16.02.2026 |
06.03.2026 |