|
|
Faktúra |
DF87/12
|
tonery
|
484,30 |
s DPH |
O39/12
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
JURsat Computers |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF83/12
|
voda
|
286,72 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Veolia, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF82/12
|
voda
|
44,11 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Veolia, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF81/12
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
37,75 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF80/12
|
aktualizácie Human Resourses
|
31,09 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF79/12
|
tonery
|
120,73 |
s DPH |
O33/12
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Iveta Sokolová- OPTIMA |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF78/12
|
licencia Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
O32/12
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF84/12
|
voda
|
622,43 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Veolia, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF76/12
|
telefon
|
140,47 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF64/12
|
telefon ZŠ
|
1,07 |
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF75/12
|
pracovné zošity - MAT 5 roč.
|
20,40 |
s DPH |
O30/12
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF53/12
|
technik PO a činnosť BTS
|
50,18 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF52/12
|
Nové právo v šk.praxi
|
39,35 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF56/12
|
voda
|
27,61 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Veolia, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF57/12
|
voda
|
103,26 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Veolia, Poprad |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF58/12
|
strava zo SF - deň učiteľov
|
544,54 |
s DPH |
O26/12
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
ROJKO a spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF59/12
|
Náučné tabule
|
234,00 |
s DPH |
O27/12
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF60/12
|
oprava zatekajúcej strechy
|
13 032,86 |
s DPH |
|
4/2012
|
05.04.2012 |
|
|
|
Remeslá Belá, spol. s r.o. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF61/12
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/10/120
|
05.04.2012 |
|
|
|
KOMENSKY |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF62/12
|
telefon ZŠ
|
50,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2012 |