|
Faktúra |
197/25
|
revízia telocvičného náradia
|
185,00 |
s DPH |
95/25
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
JMKE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
Faktúra |
196/25
|
zber a odvoz odpadu
|
36,53 |
s DPH |
|
12/2015
|
09.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
Faktúra |
195/25
|
list bianco s vodotlačou
|
442,64 |
s DPH |
94/25
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
Faktúra |
194/25
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 981,45 |
s DPH |
|
Z18/2019
|
07.10.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
Faktúra |
198/25
|
učebné pomôcky v HN
|
182,60 |
s DPH |
96/25
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
Zmluva |
162025
|
Zmluva o realizácii vzdelávacieho Programu GLOBE
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
15.10.2025 |
|
Faktúra |
191/25
|
Technická podpora URBIS
|
30,00 |
s DPH |
|
U1455/2013D1
|
01.10.2025 |
|
|
|
MADE, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Faktúra |
187/25
|
segregácia - ročnoý poplatok za poskytovanie služieb
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG7352-2
|
06.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Faktúra |
189/25
|
funkcia technika PO
|
67,65 |
s DPH |
|
Z05/22
|
01.10.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Faktúra |
190/25
|
dezinfekcia DEZITOL 5l
|
121,77 |
s DPH |
92/25
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
LUSJA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Faktúra |
188/25
|
telefon_mobil
|
119,97 |
s DPH |
|
Z8/21, 7/20, 21-22/19
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Faktúra |
192/25
|
ročný prístup verejná správa
|
265,68 |
s DPH |
93/25
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Faktúra |
193/25
|
poistenie majetku
|
126,67 |
s DPH |
|
8093264997
|
06.10.2025 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Zmluva |
142025
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Základná škola M.R.Štefánika Spišská Belá |
Ingrida Zamkovská |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2025 |
|
Objednávka |
96/25
|
učebné pomôcky v HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2025 |
|
Faktúra |
186/25
|
kôš plastový 6 ks
|
20,22 |
s DPH |
91/25
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
KP plus,s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
Faktúra |
185/25
|
sprístupnenie balíčka BezKriedy
|
75,87 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0512
|
01.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
|
Zmluva |
132025
|
Zmluva č. 01/2025 o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Základná škola M.R.Štefánika Spišská Belá |
Stolnotenisový oddiel Slovenská Ves |
Mgr. Juraj Kovalčík |
|
|
02.10.2025 |
|
Faktúra |
2500292
|
potraviny
|
280,84 |
s DPH |
DFE118
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
KingFruits s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
Faktúra |
252810
|
ovocie, zelenina
|
840,99 |
s DPH |
DFE117
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
23.09.2025 |
01.10.2025 |