|
Faktúra |
139/25
|
oprava zveráka
|
25,00 |
s DPH |
66/25
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
Zibuko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
138/25
|
elektrina ZŠ, ŠJ
|
1 590,83 |
s DPH |
|
Z18/2019
|
10.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
3/2025
|
servisné poplatky za el. nástenku
|
198,00 |
s DPH |
62025
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
eSoft s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
134/25
|
zber a odvoz odpadu
|
36,53 |
s DPH |
|
12/2015
|
09.07.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
133/25
|
funkcia technika PO
|
67,65 |
s DPH |
|
Z05/22
|
01.07.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
136/25
|
Technická podpora URBIS
|
30,00 |
s DPH |
|
U1455/2013D1
|
01.07.2025 |
|
|
|
MADE, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
135/25
|
preambula, vlajka SR a EU
|
100,50 |
s DPH |
65/25
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Obchod SVK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
130/25
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
2 131.00 |
s DPH |
|
Z/4/2019
|
30.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, BA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Objednávka |
63/25
|
učebnice
|
5 312,62 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
128/25
|
učebnice
|
5 312,62 |
s DPH |
63/25
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
preskoly.sk, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
129/25
|
pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
|
1/2019
|
30.06.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
126/25
|
materiál na drobnú údržbu
|
48,80 |
s DPH |
61/25
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
131/25
|
kancelárske potreby
|
94,60 |
s DPH |
64/25
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Objednávka |
66/25
|
oprava zveráka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Zibuko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
127/25
|
materiál na drobnú údržbu
|
155,79 |
s DPH |
62/25
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
3252630619
|
potraviny
|
334,71 |
s DPH |
DFE99
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Food Logistic s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
1025068130
|
potraviny
|
704,10 |
s DPH |
DFE100
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Ryba Žilina,spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
251808
|
ovocie, zelenina
|
507,79 |
s DPH |
DFE97
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
18.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
25637
|
mäso, mäs.výrobky
|
1 727,43 |
s DPH |
DFE101
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Dávid Szekély |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
125136593
|
potraviny
|
874,22 |
s DPH |
DFE94
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Bidfood |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
06.06.2025 |
30.06.2025 |