|
|
Faktúra |
DF102/21
|
školské ovocie
|
13,22 |
s DPH |
|
13/2020
|
07.05.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF100/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
85,90 |
s DPH |
O42/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF111/21
|
školské ovocie
|
9,76 |
s DPH |
|
13/2020
|
20.05.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF99/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
34,75 |
s DPH |
O42/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF98/21
|
zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
06.05.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF97/21
|
učebnice
|
237,60 |
s DPH |
O48/21
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
30.04.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF96/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.05.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF94/21
|
oprava šk. zvončekov
|
92,40 |
s DPH |
O52/21
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF93/21
|
plyn
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
05.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF92/21
|
voda
|
216,49 |
s DPH |
|
20/2017
|
05.05.2021 |
|
|
|
PVPS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF91/21
|
učebnice
|
318,70 |
s DPH |
O47/21
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF110/21
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
Z7/2018
|
20.05.2021 |
|
|
|
NAJ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF112/21
|
kominárske práce
|
80,52 |
s DPH |
|
10/2016
|
20.05.2021 |
|
|
|
KMEKOM |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O58/21
|
Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
RVC-ZO Štrba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O66/21
|
služby cez vzdialený prístup
|
78,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF118/21
|
materiál na drobnú údržbu
|
153,54 |
s DPH |
O57/21
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Eurotrend Špak, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF117/21
|
Lavička šatňová
|
110,00 |
s DPH |
O29/21
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O72/21
|
koberec
|
185,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Jaroslav Hozza BRATEX |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O71/21
|
spotrebný tovar ŠJ
|
181,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Jozef Kušmirek |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O70/21
|
učebnice
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
PaedDr. Ľudovít Gumulák |
riaditeľ ZŠ |
|
29.06.2021 |