|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF25/21
|
telefon
|
91,03 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF37/21
|
drobný materiál VT
|
44,56 |
s DPH |
O24/21
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF36/21
|
Tonery
|
661,90 |
s DPH |
O17/21
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF35/21
|
písací stôl,regál
|
255,00 |
s DPH |
O8/21
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
tempo kondela |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF34/21
|
predĺženie domény _ zsstefsbela.eu
|
6,00 |
s DPH |
O21/21
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Elbia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF33/21
|
Oprava rozvádzača a svietidiel
|
3 297,60 |
s DPH |
O12/21
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
ZipserNet |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF32/21
|
SSD, Pamäť_VT
|
94,16 |
s DPH |
O16/21
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF31/21
|
školské ovocie
|
6,44 |
s DPH |
|
13/2020
|
19.02.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF30/21
|
telefon
|
78,53 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
19.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF29/21
|
plyn
|
452,23 |
s DPH |
|
4/2019
|
15.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF28/21
|
elektrina
|
490,38 |
s DPH |
|
24/2017
|
15.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF27/21
|
demontáž a montáž ohrievača TÚV
|
2 760,00 |
s DPH |
O9/21
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Remeslá Belá spol.s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF26/21
|
stravné lístky
|
4 188,02 |
s DPH |
O14/21
|
2/2021
|
10.02.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF24/21
|
dezinfekčný krém
|
420,00 |
s DPH |
O10/21
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
VOLCANO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF39/21
|
Webcamery
|
427,58 |
s DPH |
O23/21
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
22.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF23/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.02.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF22/21
|
SSD, materiál VT
|
183,23 |
s DPH |
O11/21
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF21/21
|
plyn
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF20/21
|
monitor, klávesnice
|
280,89 |
s DPH |
O6/21
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Partner Retail, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
28.01.2021 |
26.02.2021 |