|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
kanc., čistiace prostriedky a tonery
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2014 |
25.2.2014 do 12.00 |
|
25.02.2014 |
|
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
18.02.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie prietorov ZŠ a výmena podláh
|
6 500.00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2014 |
10.2.2014 do 10.00 hod |
07.03.2014 |
10.02.2014 |
|
ZŠ Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva Pacan
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF66/21
|
Batéria Fujitsu-Siemens
|
33,09 |
s DPH |
O22/21
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
YEScom s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
25.02.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF77/21
|
telefon - mobil
|
78,65 |
s DPH |
|
2/2017, 1,12,28/2018
|
19.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF76/21
|
školské ovocie
|
4,52 |
s DPH |
|
13/2020
|
19.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF75/21
|
školské ovocie
|
10,64 |
s DPH |
|
13/2020
|
16.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF74/21
|
školské ovocie
|
4,29 |
s DPH |
|
13/2020
|
15.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF73/21
|
školské ovocie
|
4,29 |
s DPH |
|
13/2020
|
14.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF72/21
|
školské ovocie
|
103,04 |
s DPH |
|
13/2020
|
14.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF71/21
|
elektrina
|
989,02 |
s DPH |
|
24/2017
|
16.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF70/21
|
licencia Office 365
|
460,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
exe, spol.s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF69/21
|
telefon
|
91,49 |
s DPH |
|
9/2016, 2/2018
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF68/21
|
Tráviaca sústava_mapa
|
90,60 |
s DPH |
O37/21
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Škola.sk |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF67/21
|
funkcia technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
Z14/2015
|
07.04.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF64/21
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 197,00 |
s DPH |
|
4/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF65/21
|
pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
07.04.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF79/21
|
Podpora Human Resources
|
31,09 |
s DPH |
|
27112007
|
20.04.2021 |
|
|
|
SOFTIP, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF63/21
|
školské ovocie
|
4,60 |
s DPH |
|
13/2020
|
07.04.2021 |
|
|
|
Marko Tatry |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF62/21
|
zber a odvoz odpadu
|
32,40 |
s DPH |
|
12/2015
|
07.04.2021 |
|
|
|
ESPIK Group |
ZŠ M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |